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报税时火车票怎么抵扣进项税(火车票抵扣的进项税怎么申报)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2023-05-14 14:28:51作者:YD166手机阅读>>

案例一:我单位的员工回家探亲,公司内部制度规定允许报销员工探亲期间来回高铁票,4月份小王报销探亲车票金额1090元。会计处理如下:借:管理费用-差旅费 1000元 应交税费-应交增值税(进项税额)90元贷:银行存款 1090元请问:以上处理是否正确?这张车票能否抵扣增值税?答复:以上账务处理和税务处理是错误的,这张1090元的高铁票不是差旅费,属于福利费,是万万不得抵扣增值税的!正确的账务处理如下:借:应付职工薪酬-福利费 1090元贷:银行存款 1090元结转福利费:借:管理费用-福利费 1090元贷:应付职工薪酬-福利费 1090元提醒若是报销的车票按照福利费来抵扣了,应转出:借:应付职工薪酬-福利费 1000元 应交税费-应交增值税(进项税额)90元贷:银行存款 1090元然后做进项税额转出:借:应付职工薪酬-福利费 90元贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)90元案例二:

我公司取得了一张客票103元,车票上只有业务员的身份证号码,没有体现姓名,能否抵扣增值税?

答 复:可以抵扣增值税。

账务处理如下:

借:销售费用-差旅费 100元

应交税费-应交增值税(进项税额) 3元

贷:库存现金 103元

参 考

4月19日上午,国家税务总局以“解读深化增值税改革政策”为主题开展在线访谈活动,国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫就深化增值税改革政策有关问题与网友在线交流。

[国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫]:

按照39号公告规定,纳税人购进国内旅客运输服务,未取得增值税专用发票和增值税电子普通发票的,暂允许以注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票,作为进项税额抵扣凭证。

由于部分客票票面样式不统一,票面记载旅客身份信息的内容也不尽相同,实际操作中,只要是通过实名制购票方式购买,并注明旅客姓名或身份证件号码的,就属于按规定注明旅客身份信息的票证,可以计算抵扣进项税额。

案例三:

我公司聘请大河院校王教授进行财税培训,签订了培训合同,培训费用共计50000元,合同约定:王教授的机票5000元由我公司承担报销。

请问:这5000元的机票能否抵扣增值税?

答:这5000元的机票我公司不得抵扣增值税。因为企业为非雇员支付的旅客运输费用,不能纳入抵扣范围。

改变合同内容

提醒:若要想要报销此类车票。财税君提醒该公司应该适当改变合同内容。

改变如下:我公司聘请大河院校王教授进行财税培训,签订了培训合同,培训费用共计55000元,合同约定:王教授的机票等所有车旅费用由大河院校承担。

这样的话取得大河院校培训费55000元的增值税专用发票就可以抵扣增值税。

员工出差住宿

应该开具增值税专票?还是增值税普票?

报税时火车票怎么抵扣进项税,火车票抵扣的进项税怎么申报(13)

一、出差住宿,应该开具增值税专票还是增值税普票?

答:在索要发票时,要区分不同的情况,如果是小规模纳税人的企业员工出差住酒店,可以选择开增值税普通发票;如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店,应向酒店索取增值税专用发票

二、出差就餐,应该开具增值税专用发票还是增值税普通发票?如果取得增值税专用发票,可以抵扣吗?

答:增值税发票分为增值税专用发票和增值税普通发票两种,两者的根本区别在于前者可以抵扣进项税额,后者不可以。根据财税〔2016〕36号文规定,购进餐饮服务的进项税额不得从销项税额中抵扣,所以交际应酬的餐费、娱乐费全都是不能抵扣的,即使增值税专用发票也不行。

所以,出差就餐,应该开具增值税普通发票。但是,不能抵扣并不代表不能开专票,如果取得不能抵扣项目的专票,建议先认证再进项税额转出。

三、在酒店就餐,住宿与餐饮费能开在同一张发票上吗?

答:小规模纳税人可以将项目开在一张发票上;而对于一般纳税人,因为出差发生的住宿费取得增值税专用发票可以抵扣进项税额,餐饮、娱乐等不可以抵扣,所以要将住宿与餐饮、娱乐等分别开票,住宿开具增值税专用发票,餐饮、娱乐等开具增值税普通发票;一般纳税人如果将住宿与餐饮、娱乐开在一张专票上的,应在认证后将餐饮、娱乐部分的税额做进项税额转出。

报税时火车票怎么抵扣进项税,火车票抵扣的进项税怎么申报(14)

财税君友情提醒!无论是增值税专用发票,还是增值税普通发票,在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

附:车票申报表填写要求

报税时火车票怎么抵扣进项税,火车票抵扣的进项税怎么申报(15)

报税时火车票怎么抵扣进项税,火车票抵扣的进项税怎么申报(16)

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